宗申动力:2023年净利同比下降726% 拟10派25元

时间:2024-04-01 来源:首页/沐鸣2注册/登陆平台

  (001696)3月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入81.51亿元,较上年同期基本持平;归母净利润3.62亿元,同比下降7.26%;扣非净利润3.09亿元,同比下降18.25%;经营活动产生的现金流量净额为6.03亿元,同比下降54.85%;报告期内,基本每股收益为0.3161元,加权平均净资产收益率为7.60%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2.5元(含税)。

  公告显示,公司全年营业收入变化主要由于公司经营管理层和全体员工紧紧围绕“延长第一增长曲线,打造第二增长曲线”的思路,坚持以质量和效益为中心,上下同心,聚力转型升级,降本增效,全力推进公司高质量发展。

  以3月29日收盘价计算,目前市盈率(TTM)约为25.69倍,市净率(LF)约为1.93倍,市销率(TTM)约为1.16倍。

  公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

  数据统计显示,宗申动力近三年营业总收入复合增长率为1.27%,在其他通用设备行业已披露2023年数据的9家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为-14.68%,排名9/9。

  资料显示,公司是国内专业化中小型动力机械产品制造基地之一,主要从事中小型动力机械产品及部分终端产品的研发、制造、销售等业务,在摩托车动力、通用动力机械、航空活塞动力等中小型动力领域处于行业领先地位。

  分产品来看,2023年公司主营业务中,通机产品收入38.56亿元,同比下降15.80%,占营业收入的47.31%;发动机产品收入33.56亿元,同比增长18.97%,占营业收入的41.18%;产品零部件收入4.73亿元,同比增长28.99%,占营业收入的5.80%。

  2023年,公司毛利率为14.55%,同比上升1.78个百分点;净利率为4.65%,较上年同期下降0.42个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为12.57%,同比下降0.15个百分点,环比下降3.96个百分点;净利率为-0.91%,较上年同期下降0.58个百分点,较上一季度下降7.62个百分点。

  分产品看,通机产品、发动机产品、产品零部件2023年毛利率分别为15.86%、11.74%、22.30%。

  报告期内,公司前五大客户合计销售金额19.85亿元,占总销售金额比例为24.83%,公司前五名供应商合计采购金额9.23亿元,占年度采购总额比例为15.56%。

  数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.60%,较上年同期下降0.81个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.60%,较上年同期下降0.46个百分点。

  2023年,公司经营活动现金流净额为6.03亿元,同比下降54.85%;筹资活动现金流净额2.98亿元,同比增加16.58亿元;投资活动现金流净额-8.74亿元,上年同期为-1.9亿元。

  进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2.05亿元,上年同期为12.16亿元。

  营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.87次,上年同期为0.88次(2022年行业平均值为0.57次,公司位居同行业5/53);固定资产周转率为8.18次,上年同期为8.90次(2022年行业平均值为3.73次,公司位居同行业5/53);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.94次、8.23次。

  2023年,公司期间费用为8.27亿元,较上年同期增加1.31亿元;期间费用率为10.34%,较上年同期上升1.64个百分点。其中,销售费用同比增长3.55%,管理费用同比增长5.33%,研发费用同比增长7.46%,财务费用由去年同期的-3481.08万元变为5465.29万元。

  资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收款项融资较上年末增加144.08%,占公司总资产比重上升3.65个百分点;发放贷款和垫款较上年末减少14.15%,占公司总资产比重下降3.45个百分点;交易性金融资产较上年末增加169.27%,占公司总资产比重上升3.01个百分点;货币资金较上年末增加4.97%,占公司总资产比重下降1.61个百分点。

  负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期应付款合计较上年末增加149.50%,占公司总资产比重上升4.20个百分点;应付账款较上年末增加40.74%,占公司总资产比重上升2.56个百分点;长期借款较上年末增加139.98%,占公司总资产比重上升3.69个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少47.73%,占公司总资产比重下降4.41个百分点。

  从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为8.42亿元,占净资产的17.45%,较上年末增加2407.02万元。其中,存货跌价准备为1380.51万元,计提比例为1.61%。

  2023年全年,公司研发投入金额为3.24亿元,同比增长15.28%;研发投入占营业收入比例为4.06%,相比上年同期上升0.54个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为4.42%。

  年报显示,报告期内,公司拥有员工7000多名,有效专利近1500项,其中宗申发动机公司拥有219名技术工程师,514项技术专利;宗申通机公司拥有186名技术工程师,403项技术专利;大江动力公司拥有149名技术工程师,293项技术专利;宗申航发公司拥有135名技术工程师,122项技术专利;宗申新能源公司拥有28名技术工程师,70项技术专利;零部件事业部拥有105名技术工程师,62项技术专利。

  在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为48.23%,相比上年末上升7.43个百分点;有息资产负债率为13.57%,相比上年末下降0.82个百分点。

  年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、王树山,取代了三季度末的华美粤选宏观对冲私募投资基金、万家中证1000指数增强型发起式投资基金。在具体持股比例上,中信证券股份有限公司、李健持股有所上升,香港中央结算有限公司、曾德华持股有所下降。

  值得注意的是,根据年报数据,宗申动力15.20%股份处于质押状态。其中,第一大股东重庆宗申高速艇开发有限公司质押9000.00万股公司股份,占其全部持股的39.10%。

  筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为6.25万户,较三季度末增长了150户,增幅0.24%;户均持股市值由三季度末的12.55万元下降至12.15万元,降幅为3.19%。

  =总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

  =总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。



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